企业内部审计的作用论文

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  • 介绍:此频道涵盖内部审计和企业内部审计和作用有关的论文范文,免费教你如何写论文大全网提供相关参考资料。

  • 摘 要:内部审计是公司治理的重要组成部分,内部审计机制是否健全有效,直接关系到公司治理的成败。文章阐述了内部审计与公司治理之间的关系,对我国物流。

  • 内部审计是推动企业更好发展,提升企业发展实力的重要工作,有效地开展内部审计工作,能够促进企业发展更加透明,决策更加科学,进一步提升企业的经济实力。

  • 随着社会经济的不断发展,市场经济体制下企业所面临的市场竞争越来越激烈,与此同时企业发展过程中所面临的风险也越来越多,面对日益严峻的市场竞争环境,。

  • 摘 要:当前,全球经济不断发展,市场竞争日益激烈,财务风险事件频发,内部审计作为企业进行自我“免疫”和价值增值的重要工具,已被推到了企业治理的前。

  • 摘要:随着社会的发展和时代的进步,我国信息化进程逐渐加快并渗透到各行各业的发展中。在信息化环境的影响下,我国企业的经济活动较以往有了明显的变化,。

  • 摘 要:随着经济的高速发展,我们的计算机信息技术也开始使用的越来越广泛。新形势下,我们油田企业的内部审计环境和工作要求也在发生着巨大地变化。由于。

  • 摘 要:经济新常态是经济发展的新阶段,为了适应我国经济新常态的发展,强化企业内部审计工作是企业发展的重点内容之一。如何在新常态下开展石化企业内部。

  • 摘要:电力企业内部审计是电力企业内部的一种独立客观的监督、评价活动,它通过审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性、有效性,不断完善电力。

  • 摘 要:对企业内部审计质量控制不仅可以为企业的经济发展提供具有约束性的指导,为企业的规划发展目标与方向提供方向,还能够确保企业内部运行合法,对推。

  • 【摘要】改革开放以来,市场经济在我国生根、发芽并日趋成熟、完善。这一趋势变化,极大的推动了我国企业的全面发展。国有企业在我国市场经济中占有举足轻。

  • 【摘要】“互联网+”时代已经来临,所有事物在这一前提下,都在发生着巨大的转变,各大行业领域的转变迎合最为明显。“互联网+”时代下企业内部审计发生。

  • 本文在对企业内部审计与管理会计耦合关系分析基础上,结合企业内部审计重要性及管理会计现状,对推动企业内部审计与管理会计耦合关系的对策进行研究,以供。

  • 【摘要】审计部门作为一个维护社会主义市场经济秩序的部门,具有相对独立性。在提高资金利用率,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展等方面都发挥着重要。

  • 摘要:近年来,我国私营企业发展迅速,内部审计对于促进私营企业发展的作用日益增大。但是受到现实条件和诸多因素的限制,私营企业的内审工作存在许多问题。

  • 摘要:在经济快速发展的今天,世界经济呈现多元化的发展势头,特别是市场经济体制的形成,使建筑企业间竞争也日趋激烈,经济活动中的不确定因素随之增加,。

  • 摘 要:内部审计职能越来越受到国有企业的重视,内审在企业的治理、风险应对、内控的评价和内部管理监督方面中的作用凸显,作为企业管理的“自身免疫系统。

  • [摘要]笔者在此主要在强调企业财会和内部审计监督的必要性,两者之间存在的缜密关联基础上,结合实际探讨这两类监督工作在企业中的合理化控制要点,希望。

  • 【摘要】经济新常态下,中国经济增长呈现速度放缓、结构升级、驱动要素转化等不同态势,国企改革发展的重点任务转到调结构、促发展、提质量、增效益、控风。

  • 摘要:随着我国民营企业快速发展,民营企业内部审计工作的开展和实施受到越来越多的重视和关注,并逐渐成为促进民营企业发展、提高经济效益的重要内容。然。

  • 摘 要:近年来,随着我国市场经济体制的不断变革,集团企业之间的竞争压力越来越大。对于集团企业来说,内部审计属于一种内部控制制度,但是,目前我国集。

  • 随着经济的发展和现代企业制度的建立,社会对内部审计的需求,特别是内部审计职能如何更有效实施的需求日益迫切,在这种状况下,研究内部审计职能既有。

  • 摘要:目的:探究企业管理过程中财务会计以及内部审计的实际监督作用。方法:分别对企业财务会计与内部审计监督的必然要求以及财务会计与内部审计的联系进。

  • 摘要:企业内部控制制度是为了适应市场经济宏观发展的要求,也是满足企业管理模式和经营方针的需要,为了促进企业经济活动健康有序的进行。内部审计从各方。

  • 摘要:市场经济形势下的内部控制强调效益性与安全性并举,既要注重防范风险,又要讲求企业的综合效益。内部审计在企业内部控制体系建设中,通过对内部控制。

  • 摘要:受到业务内容特殊性的影响,房地产开发企业发展中面临诸多风险。为了尽可能的减轻风险对发展的抑制作用,此类企业就必须加强风险管理工作,借助有效。

  • 摘要:随着社会主义市场经济化的不断发展,我国企业内部管理也在紧跟市场的变化。其中,内部审计作为我国审计监督制度的重要组成部分,在企业内部管理中占。

  • 摘要:多年来,我国国有企业内部审计转型取得了突出成果,有目共睹。但是在转型改革过程中,也遇到了一些比较突出的问题,对内部审计形成了制约和限制。本。

  • 摘 要:无论是在大型国际集团公司还是在小型的民营企业的管理控制当中,内部审计风险都是各项审计活动的重点,如何有效控制防范审计风险是提高企业审计效。

  • 《滚蛋吧!肿瘤君》是一部意义特殊的电影:其特殊性不仅在于,电影内,白百合是女主人公原型、“80后”漫画家“熊顿”(真名项瑶)“钦点”的女主角;还。

  • 沙风是他的姓名,清风是他的人品。当我第三次来到装甲兵大院的沙老家里采访他,他还是那句老话:“不要把功劳记在自己身上,任何胜利和成绩,起作用的是。

  • 引子诈骗,一个古老的“职业”,也是一个随着社会科技不断进步,“抗药性”不断增强的毒瘤。2016年8月,山东省临沂市准大学生徐玉玉被骗子用电信。

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